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内部审计论文

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王志广新常态下集团公司内部审计工作研究新常态下集团公司内部审计工作研究王志广(中国石油管道公司,河北廊坊065000)摘要内部审计作为国家审计监督体系的重要组成部分相对独立地履行监督职责,在加强企业内。

简析如何加强林业项目专项资金内部审计监督武小宁甘肃省环县林业局 甘肃 庆阳 745700【摘要】随着我国经济的快速发展,越来越重视林业项目的发展,林业项目专项资金关系着我国林业工作的长期发展,。

叶浪(东方日升新能源股份公司,浙江宁波315800)摘要在企业管理中,内部审计起到了制衡和监督的作用,同时也扮演着提议者与咨询者的角色,是企业管理的主要构成部分之一 其运作效率会影响企业信息披露以及运。

摘要在国家经济转型发展的新时期,行政事业单位还要加强内部审计工作,以便更好地实现单位的内控管理 基于这种认识,文章对行政事业单位内部审计问题展开了分析,并结合这些问题提出了针对性的对策 关键词行政事业。

钱邦睿(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要我国企业的发展势头迅猛,但我国企业的内部审计普遍存在着组织结构较为简单、会计机构设置不规范、内部审计人员素质不高以及内部控制制度不健全……问题 为。

进入20世纪90年代后,企业内部审计面临着两个巨大挑战第一,内部审计部门如何在防范和控制企业经营风险上发挥积极作用 第二,内部审计部门如何在企业组织机构战略重组中维系自己的地位 在这种情况下,企业开始。

王朝酒业已连续几年亏损,企业整体运营较滞缓 目前,多年疲软的王朝酒业被曝拟通过内部机制改革打破目前的颓势,推动企业重回发展正轨 记者从王朝酒业相关负责人处证实,王朝酒业已启动大力度机制改革,调整销售架。

摘要在建筑工程中,能否加强建筑工程的造价预算和结算审计的管理工作,对整个建筑项目的顺利进行和建筑行业的良性发展是至关重要的 因此,加强对建筑工程造价的预算和结算审计的管理是十分必要的 本文从建筑造价和。

“这是我挖的最后一个土豆了”外表粗犷、性情豪放、留着一把海象式胡须的卢瑟福,怎么看都不像是一个做学问的人 在他功成名就之后,他的一位得过诺贝尔奖的学生詹姆斯·查德。

【摘 要】内部控制是企业内部管理的重要组成部分,对企业内部管理水平的提升具有积极意义 为了能够进一步提升企业内部控制水平,企业管理者需要从各个方面加强管理,通过多种手段提升企业内部控制水平 内部审计对。

【摘 要】MD 集团公司是一家大型综合性企业,成员企业众多,所涉及行业宽,管理难度高 为了对成员企业进行规范化,标准化的管理,2013 年单独成立审计部门 经过多年发展和完善,内部审计工作已得到了大幅。

摘 要为解决科学考评体系问题,内部审计引入了平衡计分卡 通过平衡计分卡有效地衡量内部审计部门绩效,追求企业战略目标与短期目标、组织绩效和个人绩效之间的平衡,更好地发现问题,从而提高内部审计工作绩效 真。

摘 要文章从企业当前内部审计风险防范及提高效益现状入手,结合企业所处的环境,浅析内部审计风险防范及提高效益的必要性和重要性,从转变审计理念、突出内部审计工作重点、优化内部审计工作流程、提升内部审计独立。

摘要党的十九大以来,内审工作迎来新的发展机遇和挑战,内部审计如何适应新形势、履行新使命、更好地为促进组织完善治理、增加价值和实现目标……发挥更好的作用值得我们深思 医院内部审计管理涉及面非常广,本文将。

一、内部控制和风险管理的概念企业在生产经营的过程中,要想达到所需的经营目标,控制企业资金的安全有效,同时确保企业正确的发展方向,并且确保企业从事的经营活动能够达到经济性或者高效性,就需要对企业的内部进。

摘要医药制造对国民健康有着直接的重大影响,随着公众对医药行业内部控制的探讨越来越深入,对医药企业内部控制手段是否有效越发重视 以某医药上市公司Y企业为例,对其内部控制制度建立的现状、执行的情况进行探讨。

郎付山高校治理是国家治理的下位概念,因此高校治理影响着国家治理的整体格局 推动高校治理工作是实现教育强国的必由之路 高校治理总体变化趋势是朝着网络治理的方向不断演进,传统意义上的分散治理已经使高校面临。

党的十九大报告把审计工作作为健全党和国家监督体系的重要举措来部署,提出要改革审计管理体制,加大审计监督力度,这对审计事业来说既是机遇,更是新的考验和挑战 内部审计要抓住有利机遇,努力推动新时代审计工作。

【摘 要】事业单位对内部审计重要性认识不足、制度不健全、执行不规范……问题长期存在,在一定程度上影响了事业单位资金管理水平 本文从分析事业单位内部审计存在的问题及原因入手,对提高管理者的内部控制意识、。

【摘 要】国家和教育部对高校内部审计整改工作的要求越来越高,而长期以来,因受重视程度不高、可操作性不强、内审力量不足、联动机制不健全、整改时效不强,高校内审整改存在诸多难点 本文提出如何构建高校内审整。

白涛(河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司,河南 南阳 473005)摘要近年来我国高速公路的规模越来越大,在促进经济发展,服务民生方面发挥了重要的作用 但是在高速公路快速发展的同时,也应当关注到高。

摘要十九大报告指出 "优先发展教育事业 ",新形势下政府对教育的投入势必增多,而高校的内部审计部门如何对政府投入的资金进行有效的监督与管理,使其发挥最大的效益呢,就必须做到审计的全覆盖,制定相应的时间进程。

内部审计与政府审计、社会审计共同构成我国特色社会主义的审计监督体系, 是我国社会主义审计制度不可缺少的重要组成部分 内部审计在国有企业中发展迅速,保障了企业经济持续快速健康发展 很多民营企业也越来越重。

内部审计对于企业财务控制而言,属于非常重要的内容,不仅可以对企业风险评估造成不同程度的影响,还是企业财务控制的主要活动形式,能够为企业财务控制开展形成基础,进而保障企业财务活动的有效进行 在新时期的企。

林金顺(漳州市住房公积金管理中心,福建漳州363000)摘要近年来,随着社会的不断发展,我国住房公积金制度也在不断的改革当中,并且住房公积金业务信息处理的程度也在不断地提高当中,为内部审计工作的公积金。

赵悦,崔瑜如(石家庄经济学院学院,河北石家庄050000)摘要将与决策有关系的各个元素分解成方案、准则……层次,进而对问题进行定量和定性分析的决策方式,被称为层次分析法 层次分析法能够有效地帮助企业进。

【摘要】随着我国市场经济的发展,事业单位也在不断地发展与深化改革,是社会经济体十分重要的组成部分,其中内部审计作为保证事业单位健康发展的基础条件,必须要重视加强审计工作 本文主要讲述了事业单位内部审计。

在写作领域,文体和写作的文本类型总是容易引起争议,“非虚构写作”就因为概念不严谨,还没有一个各方都能接受的定义,从而常常出现争论 看来,探讨“非虚构写作&rdquo。

如果能有第二次人生,我们一定会做得更好一点 一个周末乡下的黄昏,我们的邻居乌弗来敲门 他事先已经打过电话,说要到我们家来找一首歌曲 住在乡下跟住在汉堡不一样,邻居之间来往比较随便,事先并不需要打电话 。

河南张茹张茹,河南郑州人,哲学硕士,河南作家协会会员,报社编辑评论员 作品散见国内各大报刊,著有诗集夜飞翔 漂浮的花朵 漂浮的花朵不爱牡丹 我说 你说 一种思想忽然就那么朝气蓬勃 像清晨荷叶上的露珠,。

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