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王志广新常态下集团公司内部审计工作研究新常态下集团公司内部审计工作研究王志广(中国石油管道公司,河北廊坊065000)摘要内部审计作为国家审计监督体系的重要组成部分相对独立地履行监督职责,在加强企业内。

简析如何加强林业项目专项资金内部审计监督武小宁甘肃省环县林业局 甘肃 庆阳 745700【摘要】随着我国经济的快速发展,越来越重视林业项目的发展,林业项目专项资金关系着我国林业工作的长期发展,。

叶浪(东方日升新能源股份公司,浙江宁波315800)摘要在企业管理中,内部审计起到了制衡和监督的作用,同时也扮演着提议者与咨询者的角色,是企业管理的主要构成部分之一 其运作效率会影响企业信息披露以及运。

摘要在国家经济转型发展的新时期,行政事业单位还要加强内部审计工作,以便更好地实现单位的内控管理 基于这种认识,文章对行政事业单位内部审计问题展开了分析,并结合这些问题提出了针对性的对策 关键词行政事业。

钱邦睿(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要我国企业的发展势头迅猛,但我国企业的内部审计普遍存在着组织结构较为简单、会计机构设置不规范、内部审计人员素质不高以及内部控制制度不健全……问题 为。

进入20世纪90年代后,企业内部审计面临着两个巨大挑战第一,内部审计部门如何在防范和控制企业经营风险上发挥积极作用 第二,内部审计部门如何在企业组织机构战略重组中维系自己的地位 在这种情况下,企业开始。

2018 年初,总资产达9 亿元的上市公司群兴玩具交出的报告无疑很“ 囧”在2017 年第三季度,有455 名员工公司的营业收入竟然为0 !更“囧”的是。

摘自商界评论脱不花妹妹 文公司在消失,个人在解放 这是一场商业组织架构的摧毁重建,它改变的不仅是商业秩序,更是各种社会规则 网络协同化的力量公司会消失因为我们明显看到,随着移动互联网对人们各种行为的。

摘自北京晚报薛涌 文最近搬家,忙得焦头烂额 但是,有些小事非常受触动,很值得一记 搬家的基本材料是纸箱,我需要一百多个 在美国,买这么一个纸箱大概两美元左右,一百多个就是二百多美元,花费不菲 但是,。

一、引言西方发达国家的内部审计是资本主义经济发展到一定阶段的产物,源于社会经济的“职能需要”,旨在加强公司领导层对内部控制的管理 然而,我国的内部审计是源于20 世纪80 年代。

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响研究李艾薇(西安石油大学经济管理学院,陕西 西安 710065) 【摘要】企业的盈余能力是一个企业竞争软实力的体现,而高质量的盈余质量与强大的盈余能力可以帮助。

●徐 华摘 要随着经济活动的不断发展,企业经营面临的活动日趋复杂,内部审计在公司治理中的重要性凸显,内部审计已经成为了公司治理过程中不可或缺的一部分 近些年来,国内外相继发生了多起公司舞弊案,进一步说。

完善内控和风险管理打通公司治理审计任督二脉公司治理审计作为现代公司管理的重要手段,主要是依赖内部控制体系和风险管理来帮助实现 公司通过内部审计对风险管理和内部控制进行监督评价,从而促使内部控制体系的完。

近年来,各企业集团为了实现集团内资金集中管理和提高资金使用效率,纷纷成立或筹建财务公司,财务公司的功能与作用越来越受到企业集团的重视 在财务公司行业取得长足发展的同时,新形势下的金融风险对财务公司内部。

基于价值链的增值型内部审计的研究——以A公司企业为例赵 杰 王 佳 辽宁师范大学海华学院管理系摘要随着国家对内部审计的重视以及审计观念的变化,使得越来越多的企业已经开始关注增。

国际内部审计协会(IIA) 对内部审计的定义为内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率;它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善,从。

【摘要】本文分析了近年来我国上市公司内部控制审计否定意见情况,并以航天通信为例,讨论了多次被出具否定意见内部控制审计报告的问题,认为子公司管控存在缺陷是其被出具否定意见的重要原因,并对审计结论的公允性。

摘要医药制造对国民健康有着直接的重大影响,随着公众对医药行业内部控制的探讨越来越深入,对医药企业内部控制手段是否有效越发重视 以某医药上市公司Y企业为例,对其内部控制制度建立的现状、执行的情况进行探讨。

摘要受托责任既是公司治理的理论基础,也是内部审计的理论基础,受托责任的全面有效履行是反映公司治理有效性的重要标志 本文分析了内部审计对促进公司治理层面受托责任履行的作用,提出了发挥这种作用的主要措施 。

上市公司内部审计独立性的问题及建议陆心怡 余茜茜(温州商学院,浙江 温州 325035) 【摘要】公司治理之中最重要的环节之一便是内部审计,人们关注的重点逐渐放在了其功能性上 但内部审计在国内上市公。

【摘要】内部控制是我国上市公司强化内部审计自我管理的重要机制 本文阐述了内部控制审计的内涵与意义,分析我国上市公司内部控制审计的现状,并针对当前内部审计现状指出我国上市公司内部控制审计实施中存在的问题。

国有企业公司治理与内部审计的关系周子翔(南京信息工程大学,江苏 南京 210044) 【摘要】近年来我国经济得到了前所未有的发展,同时也出现了财务和蓄意舞弊的现象 政策体制是一方面的原因,企业内部审。

内部审计对于企业财务控制而言,属于非常重要的内容,不仅可以对企业风险评估造成不同程度的影响,还是企业财务控制的主要活动形式,能够为企业财务控制开展形成基础,进而保障企业财务活动的有效进行 在新时期的企。

随着全球经济的快速发展,市场竞争的不断加剧,各个企业为了增强自身的市场竞争力,越来越重视内部控制体系建设 面对复杂的外部环境,水务公司内部控制体系中存在的薄弱环节也逐渐显现 文章以县域水务公司内部控制。

林金顺(漳州市住房公积金管理中心,福建漳州363000)摘要近年来,随着社会的不断发展,我国住房公积金制度也在不断的改革当中,并且住房公积金业务信息处理的程度也在不断地提高当中,为内部审计工作的公积金。

赵悦,崔瑜如(石家庄经济学院学院,河北石家庄050000)摘要将与决策有关系的各个元素分解成方案、准则……层次,进而对问题进行定量和定性分析的决策方式,被称为层次分析法 层次分析法能够有效地帮助企业进。

【摘要】随着我国市场经济的发展,事业单位也在不断地发展与深化改革,是社会经济体十分重要的组成部分,其中内部审计作为保证事业单位健康发展的基础条件,必须要重视加强审计工作 本文主要讲述了事业单位内部审计。

【摘 要】目的探讨留置针输液非穿刺性损伤致液体外渗的原因及预防对策 方法回顾性分析我科2014 年1 月至2017 年1 月使用留置针输液2535 例患者临床资料,观察本组患者液体外渗原因,制定对应预。

【摘 要】目的探究术后针对性饮食护理用于胃癌根治术护理的临床效果 方法将我院收治的90 例进行胃癌根治术的患者作为观察对象,所有患者纳入的时间段为2015 年11 月2016 年11 月 按照入院顺序。

【摘 要】伴随着我国科学仪器使用方法水平的提升和拓展,医学检验技术不断发展,越来越广泛的运用到患者实际的临床治疗中,本文将针对医学检验时间的发展进度水平和进站空间进行合理的分析,充分研究医学检验发展进。

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